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《知识-力量》
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2019年10期
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国内上市公司内部控制审计问题研究
国内上市公司内部控制审计问题研究
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摘要
摘要上市公司发展过程中内部控制正在变得越来越重要,相应的,内部控制审计工作也成为了企业管理的重点内容。本文对我国内部控制审计的发展现状进行了介绍,并以现状为例,阐明了我国现阶段企业内部控制审计工作中存在的问题。最后,本文在此基础上,基于我国上市公司管理水平发展现状对企业内部控制审计的优化提出了相关建议。
DOI
pj0nzeqv4y/3070599
作者
赵罡
机构地区
(重庆康华会计师事务所有限责任公司,重庆市渝北区401120)
出处
《知识-力量》
2019年10期
关键词
内部控制
内部控制审计
问题与优化
分类
[文化科学][]
出版日期
2019年10月20日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
知识-力量
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