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2006年11期
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浅谈企业内部会计控制制度
浅谈企业内部会计控制制度
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摘要
A.岗位分工控制:①建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限。②出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。③配备合格人员,进行岗位轮换。④建立回避制度。
DOI
n49e1qp9dy/481311
作者
李宝芝;韩雪琴;孟丽华
机构地区
不详
出处
《活力》
2006年11期
关键词
内部会计控制制度
岗位责任制
企业
货币资金业务
会计档案保管
分工控制
分类
[经济管理][企业管理]
出版日期
2006年11月21日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
活力
2006年11期
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