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江西峡江:积极推行财政内部审计制度
江西峡江:积极推行财政内部审计制度
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摘要
江西省峡江县财政局坚持每年对县局各股室、国库集中收付核算中心和乡镇财政所进行内审,对内审结果在全系统予以通报,并作出相关处理。同时,健全财政资金运行内部控制制度、资金审批拨付制度、拨款印鉴和重要凭证保管制度;实行银行预留印鉴.
DOI
54y61nkmd0/890504
作者
黄炜华
机构地区
不详
出处
《财政监督》
2010年7期
关键词
内部审计制度
财政局
峡江县
江西省
银行预留印鉴
国库集中收付
分类
[经济管理][财政学]
出版日期
2010年07月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
财政监督
2010年7期
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