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  • 简介:阿鲁科尔沁旗税务局坚持从生产到财政,从经济到税收的辩证观点,紧紧围绕阿旗璺济发展战略,充分运用税收的宏观调控作用,深入广泛地开展了促产增收活动。截止去年年末,全局共完成促产项目23个,增加税收20万元。促产工作取得了良好的经济效益和社会效益。

  • 标签: 税收 增收 宏观调控作用 税务局 财政 职能
  • 简介:上海市松江区内审工作会议近日召开。会议总结了去年该区的内审工作,对今年内审工作进行了布置。共有29个镇、街道、园区及委、局、区属公司的审计室主任(负责人)参加了会议。去年,该区内审机构共完成各类审计项目1189个。通过审计,查出损失浪费金额10384万元,促进增收节支7120万元,提出建议意见被采纳362条,已纠正违规金额8471万元。会上对做好内审工作做了如下要求:一是把握一条主线。

  • 标签: 上海 内部审计 中国 工作会议 职能转变 工作目标
  • 简介:<正>振兴郴州财政的紧迫性改革开放以来,特别是近几年来,我区财政收入保持了较快的增长势头。但与兄弟地市比,与我区经济社会发展的要求比仍然显得发展缓慢,财力匮乏。摆脱财政困境,振兴郴州财政,已成为我区党政部门一件刻不容缓的大事。

  • 标签: 财源建设 郴州经济 区位优势 财政收入 财政振兴 经济社会发展
  • 简介:在今年党风廉政建设教育月中自治区党委把“坚持廉洁从政(业),抵制商业贿赂”作为教育月的主题,广泛开展反对商业贿赂的教育活动,大力推进治理商业贿赂专项工作的深入开展,作为自治州治理商业贿赂领导小组成员单位,

  • 标签: 商业贿赂 审计职能 治理 党风廉政建设 教育活动 廉洁从政
  • 简介:广州市第二公共汽车公司直属广州市交通委员会,是具有国家“道路运输二级企业”经营资质的广州地区客运骨干企业。公司成立于1977年,注册资本1.34亿元。目前,公司拥有员工7200多人,自营营运车辆1670多辆,投资控投企业营运车辆近800辆,

  • 标签: 企业管理 内审作用 公共汽车公司 营运车辆 交通委员会 骨干企业
  • 简介:<正>目前我国改革开放,建立社会主义市场经济体制正向纵深发展,国家各项经济法规、政策陆续出台。新情况、新问题迭出。加强改进审计工作,发挥审计在宏观调控中的作用,显得十分迫切和必要。近两年来,我们转变思想观念,强化"大审计、大服务、大效应"的意识,从微观入手,从宏观着眼,注重发挥审计职能作用,为党委、政府中心工作服务,取得明显成效。审计项目(单位)102个,查处违纪违规金额5100多万元,为财政增收节支、核减基建投资3000多万元;提交专题报告和上报信息调研材料50余篇,被上级党政部门批示和采用30多篇(次)。1.抓住对全局工作有影响的重点问题开展审计。转换经营机制,建立现代企业制度是当前改革的重点。

  • 标签: 宏观调控 建立现代企业制度 审计作用 加强改进 纵深发展 新情况
  • 简介:<正>当前和今后一个时期,军费紧缺仍然是军事经济工作面临的突出矛盾。“九五”期间,国家能提供的军费与军队建设的最低需求仍有较大差距。军事经济作为国家经济的一部分,必须服从国家经济建设大局。为此,必须充分发挥审计监督职能作用,保证军委重大决策的贯彻落实,促进军事经济工作的健康发展。强化审计监督,充分发挥审计监督在宏观调控中的作用,是促进宏观调控的有力手段。一、审计监督在宏观调控中的地位军事经济监督的对象是包括军事经济管理在内的整个军事经济活动,它是以经济手段、法律手段、宣传教育手段等多种监督形式存在的。各种类型的

  • 标签: 审计监督 宏观调控 军事经济 强化审计 军队审计 审计单位
  • 简介:规范经济秩序,为经济建设服务,既是审计机关的一项基本任务,也是我们审计工作认真坚持的指导思想和根本前提。作为政府的经济监督部门,我们必须自觉服从于地方党委、政府的中心工作,牢固树立服务本局意识,以“三个有利于”为原则,紧紧抓住影响改革、发展、稳定的一些重点、难点和热点问题,积极开展审计监督,充分发挥审计对规范经济秩序的警示与震慑作用。同时应“一审、二帮、三促”,帮助被审单位完善制度,加强管理。针对审计发现的问题,从宏观调控、规范管理的角度,向党委政府提出高层次、有份量的建议。为各级党政府提出高层次、有份量的建议。为各级党政府及时掌握经济运行情况,研究新情况、新问题,加强宏观管理提供客观依据,充分发挥审计的参谋助手作用。

  • 标签: 审计作用 经济秩序 审计机关 党风廉政建设 丽水市
  • 简介:近年来,在公司的招标工作中,审计监察部门充分发挥监督职能作用,严格按照招标程序进行各项工作,认真贯彻穗交[2007]269号文《关于加强和完善交委建设工程招投标及建设管理的实施意见和交委建设工程招投标管理办法的通知》的有关精神,

  • 标签: 审计监督作用 招标管理 企业 招投标管理 工程招投标 招标工作
  • 简介:有效组织和实施内部审计不仅可以全面系统地审查和监督企业内部的各项经济关系,还可以适时发现并查究企业中存在的各项风险和漏洞,促使企业及时采取措施应对可能发生的威胁到企业生存发展的不合理事项。如何让内审发挥作用,可以考虑从以下六个方面着手。

  • 标签: 内部审计 企业内部 经济关系 有效组织 生存发展 适时
  • 简介:基层央行会计监管职能是指中心支行,县级支行会计财务部门在行使中央银行职能过程中,依法对内部会计核算及辖内金融机构等实施会计监督、管理的职责、权限和目标。会计机构作为基层央行重要的职能部门,其核算与监督两大职能已远远超越了一般银行的会计核算与监督,成为中央银行执行货币政策、实施金融会计监管、维护支付结算秩序等重要职责的具体承担者。如何发挥基层央行会计监管在实施稳健的货币政策,规范金融会计行为,防化金融会计风险,保障国家资金和财产安全等方面的效用,是值得研究的课题。

  • 标签: 中央银行 基层银行 会计职能 会计监督
  • 简介:1994年以来,我市内审工作乘全国内部审计表彰会议之东风,认真贯彻(审计法)。《审计署关于内部宙计工作的规定》.结合绵阳实际,取得了明显成效。1994年至1996年,我市内部审计完成审计项目2672个,查出违纪违规金额56283万元,查出损失浪费金额49341万元,促进增收节支金额2239万元,提出审计建议被采纳1256条。向司法机关移送案件13件,移送违纪责任人9个,建议给予行政处分26人。先后有6个内审科(处)获得全国、全系统的内审先进集体,有14个(次)内审科(处)获得全省内部审计先进集体,有18个内审工作者获得全国、全省内部审计先进个人。在促进两个转变,促进部门、单位加强管理,减少损失

  • 标签: 内部审计工作 内审工作 内审人员 内审机构 内部审计制度 规范化建设